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安康市信访局2015年部门预算公开

作者:发布时间:2015年05月15日17时17分

根据安康市人民政府办公室《关于印发〈2013年新增安康市市级部门预算公开试点实施方案〉的通知》(安政办发〔2013〕60号)要求,现将我局2015年预算信息公开如下:

一、部门基本情况

安康市信访局机关行政编制16名,实际在编15人,其中正县级干部2名,副县级干部6名(兼职副局长1名),科级以下干部7名;工勤编制2名,退休人员7名。市信访接待中心为市信访局下属副县级事业单位,事业编制12名,实际在编11人,其中主任1名(副县级),科级以下干部10名。

二、部门主要职责

(1)负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信;负责群众到市委、市政府走访的接待;承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来电来访。

(2)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。

(3)承担督促检查省、市领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办省、市领导同志交办的信访事项的落实,向各县区和中省单位、市直部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

(4)负责中、省案件查办、市长信箱办理工作;负责赴省进京访接访劝返和中省重大活动信访工作;承担市信访联席会议办公室日常工作。

三、2015年收支预算编制情况说明。

2015年度全年预算财政拨款收入2998200元,其中基本财政拨款收入2078200元,专项财政拨款收入92000元。基本预算支出2998200元,其中人员经费支出1923200元,商品和服务支出155000元,专项经费预算支出920000元。

三公经费2015年度预算77800元,其中公务接待费2800元,公务用车运行维护费75000元,因公出国出境费及公务用车购置费未预算。和2014年预算相比,三公经费预算上升50300元,其中公务接待费上升300元,原因为:2015年我局实有人数比2014年增加4人,相应公务活动增加。公务用车运行维护费预算上升50000元,原因为:2014年6月起我局一辆公务用车长期驻京执行劝返任务,而且我局两辆公务用车均监控报废年限,修理费用大幅增加,造成公务用车运行维护费用预算上升。

 四、部门收支预算表 

(一)  收入预算总表

 

2015年收入预算总表

                                       单位:元

           

 

 

       

预算数

备注

一.财政拨款收入

2998200

 

  1.基本收入

2078200

 

  2。专项收入

920000

 

 

 

 

二.其他资金收入

0

 

 1.行政事业收费收入

0

 

 2.房屋及设备出租收入

0

 

 3.投资分红收入

0

 

 4.存款利息收入

0

 

 5.上级部门直拨收入

0

 

 6.下级部门上解收入

0

 

 7.上年结余收入

0

 

 8.基金及附加收入

0

 

 9.其他收入

0

 

 

 

 

部门收入总计

2998200

 

 

(二)支出预算总表

 

2015年支出预算总表

单位:元

                     

 

 

       

预算数

   

一.基本预算支出

2998200

 

  1.人员经费支出

1923200

 

  2.商品和服务支出

155000

含会议费

二、专项经费

920000

 

三、其他资金支出

0

 

 1.成本及税费

0

 

 2.按政策上解上级支出

0

 

 3.补助下级部门支出

0

 

 4.上解财政支出

0

 

  (1.房租收入应上解部分

0

 

  (2.其他应上解部分

0

 

 5.弥补和用于人员经费支出

0

 

 6.弥补和用于商品和服务支出

0

 

 7.项目预算支出

0

 

 8.其他支出 

0

 

部门支出总计

2998200

 

 

(三)财政预算拨款支出明细表

2015年部门预算支出预算表

 

 

 

 

单位:元

项          目

预          算          数

说          明

小    计

基本支出

项目支出

一、人员经费

1923200

1,443,725

0

 

(一)工资福利支出

1573600

1573600

0

 

1.基本工资

554000

554000

0

 

2.津贴补贴

890400

890400

0

 

3.绩效工资

83300

83300

0

人事部门审批的绩效工资总量

4.年终一次性奖金

27300

27300

0

仅指行政在职人员(按12月份基本工资计算)

5.其他社会保障缴费 

0

0

0

 

6.准聘长聘人员报酬 

18,600

18,600

0

工资500/月、养老医补100/月、生活补贴950/

(二)对个人和家庭的补助

349500

349500

0

 

1.离退休费

117500

117500

0

 

3.行政离退休人员生活补贴

172800

172800

0

 

5.退休人员办公费

200

200

0

 

15.独生子女费

720

720

0

 

18.住房公积金

9700

9700

0

 

21.其他对个人和家庭的补助

48580

48580

0

 

二.商品和服务支出

1075000

155000

920000

 

1.办公费

51200

26200

25000

 

2.印刷费

15000

15000

0

 

5.邮电费

28000

18000

10000

 

7.公务用车运行维护费

75000

35000

40000

含油修费、车辆保险

8.差旅费

830000

20000

810000

 

9.维修(护)费

20000

5000

15000

 

10.报刊费

8000

8000

0

 

11.会议费

23000

15000

8000

 

12.培训费

5000

5000

0

 

13.招待费

2800

2800

0

 

14.其他商品和服务支出

12000

17000

5000

 





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