根据安康市人民政府办公室《关于印发〈2013年新增安康市市级部门预算公开试点实施方案〉的通知》(安政办发〔2013〕60号)要求,现将我局2015年预算信息公开如下:
一、部门基本情况
安康市信访局机关行政编制16名,实际在编15人,其中正县级干部2名,副县级干部6名(兼职副局长1名),科级以下干部7名;工勤编制2名,退休人员7名。市信访接待中心为市信访局下属副县级事业单位,事业编制12名,实际在编11人,其中主任1名(副县级),科级以下干部10名。
二、部门主要职责
(1)负责处理市内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给市委、市政府及其领导同志的来信;负责群众到市委、市政府走访的接待;承办国家信访局、省信访局及中、省有关部门转送、交办的群众来信来电来访。
(2)负责向市委、市政府反映来信来电来访中提出的重要建议、意见和问题,综合研判信访信息,开展调查研究,提出制定修改完善有关方针、政策和法规的建议。
(3)承担督促检查省、市领导同志有关批示件落实情况的责任,拟订信访督查制度并组织实施,承办省、市领导同志交办的信访事项的落实,向各县区和中省单位、市直部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。
(4)负责中、省案件查办、市长信箱办理工作;负责赴省进京访接访劝返和中省重大活动信访工作;承担市信访联席会议办公室日常工作。
三、2015年收支预算编制情况说明。
2015年度全年预算财政拨款收入2998200元,其中基本财政拨款收入2078200元,专项财政拨款收入92000元。基本预算支出2998200元,其中人员经费支出1923200元,商品和服务支出155000元,专项经费预算支出920000元。
三公经费2015年度预算77800元,其中公务接待费2800元,公务用车运行维护费75000元,因公出国出境费及公务用车购置费未预算。和2014年预算相比,三公经费预算上升50300元,其中公务接待费上升300元,原因为:2015年我局实有人数比2014年增加4人,相应公务活动增加。公务用车运行维护费预算上升50000元,原因为:2014年6月起我局一辆公务用车长期驻京执行劝返任务,而且我局两辆公务用车均监控报废年限,修理费用大幅增加,造成公务用车运行维护费用预算上升。
四、部门收支预算表
(一) 收入预算总表
2015年收入预算总表 单位:元 | ||
收 入 |
|
|
项 目 |
预算数 |
备注 |
一.财政拨款收入 |
2998200 |
|
1.基本收入 |
2078200 |
|
2。专项收入 |
920000 |
|
|
|
|
二.其他资金收入 |
0 |
|
1.行政事业收费收入 |
0 |
|
2.房屋及设备出租收入 |
0 |
|
3.投资分红收入 |
0 |
|
4.存款利息收入 |
0 |
|
5.上级部门直拨收入 |
0 |
|
6.下级部门上解收入 |
0 |
|
7.上年结余收入 |
0 |
|
8.基金及附加收入 |
0 |
|
9.其他收入 |
0 |
|
|
|
|
部门收入总计 |
2998200 |
|
(二)支出预算总表
2015年支出预算总表 单位:元 | ||
支 出 |
|
|
项 目 |
预算数 |
备 注 |
一.基本预算支出 |
2998200 |
|
1.人员经费支出 |
1923200 |
|
2.商品和服务支出 |
155000 |
含会议费 |
二、专项经费 |
920000 |
|
三、其他资金支出 |
0 |
|
1.成本及税费 |
0 |
|
2.按政策上解上级支出 |
0 |
|
3.补助下级部门支出 |
0 |
|
4.上解财政支出 |
0 |
|
(1).房租收入应上解部分 |
0 |
|
(2).其他应上解部分 |
0 |
|
5.弥补和用于人员经费支出 |
0 |
|
6.弥补和用于商品和服务支出 |
0 |
|
7.项目预算支出 |
0 |
|
8.其他支出 |
0 |
|
部门支出总计 |
2998200 |
|
(三)财政预算拨款支出明细表
2015年部门预算支出预算表 | ||||
|
|
|
|
单位:元 |
项 目 |
预 算 数 |
说 明 | ||
小 计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
一、人员经费 |
1923200 |
1,443,725 |
0 |
|
(一)工资福利支出 |
1573600 |
1573600 |
0 |
|
1.基本工资 |
554000 |
554000 |
0 |
|
2.津贴补贴 |
890400 |
890400 |
0 |
|
3.绩效工资 |
83300 |
83300 |
0 |
人事部门审批的绩效工资总量 |
4.年终一次性奖金 |
27300 |
27300 |
0 |
仅指行政在职人员(按12月份基本工资计算) |
5.其他社会保障缴费 |
0 |
0 |
0 |
|
6.准聘长聘人员报酬 |
18,600 |
18,600 |
0 |
工资500元/月、养老医补100元/月、生活补贴950元/月 |
(二)对个人和家庭的补助 |
349500 |
349500 |
0 |
|
1.离退休费 |
117500 |
117500 |
0 |
|
3.行政离退休人员生活补贴 |
172800 |
172800 |
0 |
|
5.退休人员办公费 |
200 |
200 |
0 |
|
15.独生子女费 |
720 |
720 |
0 |
|
18.住房公积金 |
9700 |
9700 |
0 |
|
21.其他对个人和家庭的补助 |
48580 |
48580 |
0 |
|
二.商品和服务支出 |
1075000 |
155000 |
920000 |
|
1.办公费 |
51200 |
26200 |
25000 |
|
2.印刷费 |
15000 |
15000 |
0 |
|
5.邮电费 |
28000 |
18000 |
10000 |
|
7.公务用车运行维护费 |
75000 |
35000 |
40000 |
含油修费、车辆保险 |
8.差旅费 |
830000 |
20000 |
810000 |
|
9.维修(护)费 |
20000 |
5000 |
15000 |
|
10.报刊费 |
8000 |
8000 |
0 |
|
11.会议费 |
23000 |
15000 |
8000 |
|
12.培训费 |
5000 |
5000 |
0 |
|
13.招待费 |
2800 |
2800 |
0 |
|
14.其他商品和服务支出 |
12000 |
17000 |
5000 |
|